الأربعاء، 16 ديسمبر، 2009

كيفية حساب الموارد المالية والبشرية لدعم تحسين الجودة المدرسية

كيفية حساب الموارد المالية والبشرية لدعم تحسين الجودة المدرسية
الافتراضات 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
النسبة المئوية لتوزيع المدارس سنوياً
المجموعة الأولى من المدارس: يتم تدريبهم عل اعداد خطط تحسين الأداء المدرسي SIP (%) * 95 25 0 0 0 0
المجموعة الثانية من المدارس: تتلقى الدعم لتنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي SIP(%)** 35 60 60 40 20 0
المجموعة الثالثة من المدارس: تتلقى الدعم اللازم لاتمام تنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي SIP والتوثيق والتقدم للاعتماد (%) 5 15 20 20 20 20
أعداد المدارس المستهدفة سنوياً:
عدد المدارس التي سيتم تدريبها لاعداد خطط تحسين الأداء المدرسي 25001 6579 0 0 0 0
عدد المدارس التي سيتم دعمها لتنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي 9211 15790 15790 10527 5263 0
عدد المدارس التى ستتلقى الدعم اللازم لاتمام تنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي والتوثيق والتقدم للاعتماد 1316 3948 5263 5263 5263 5263
الموارد البشرية المطلوبة
إجمالي أيام العمل المطلوبة لتدريب المدارس على اعداد خطط تحسين الأداء المدرسي: سيتم تدريب التجمع المدرسي (مكون من 5 مدارس) على مدار 5 أيام بواسطة 2 من المدربين *** 50002 13159 0 0 0 0
إجمالي أيام العمل المطلوبة لتقديم الدعم اللازم للمدارس لتنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي (بفرض أن كل مدرسة سيتم زيارتها ميدانيا لمدة 10 أيام بواسطة 2 من العاملين) 184219 315804 315804 210536 105268 0
إجمالي أيام العمل المطلوبة لتقديم الدعم اللازم لاتمام تنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي بجودة عالية والتوثيق والتقدم للاعتماد (بفرض أن كل مدرسة سيتم زيارتها ميدانيا لمدة 10 أيام بواسطة 2 من العاملين) 26317 78951 105268 105268 105268 105268
إجمالي أيام العمل المطلوبة 260538 407914 421072 315804 210536 105268
عدد العاملين يوحدات الدعم الفني وضمان الجودة (بفرض أن عدد أيام العمل المباشر مع المدارس للفرد هو 120 يوم عمل)**** 2171 3399 3509 2632 1754 877
الموارد المالية المطلوبة:
تكلفة تدريب المدارس على كيفية اعداد خطط تحسين الأداء المدرسي (بفرض أن تكلفة التدريب لكل مدرسة= 375 جم*****) 9,375,431 2,467,219 - - - -
تكلفة تقديم الدعم اللازم للمدارس لتنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي (بفرض أن كل مدرسة سيتم زيارتها ميدانيا لمدة 10 أيام بواسطة 2 من العاملين ومتوسط تكلفة السفر للفرد / اليوم = 20 جم ) 3,684,380 6,316,080 6,316,080 4,210,720 2,105,360 -
تكلفة تقديم الدعم اللازم للمدارس لاتمام تنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي بجودة عالية والتوثيق والتقدم للاعتماد (بفرض أن كل مدرسة سيتم زيارتها ميدانيا لمدة 10 أيام بواسطة 2 من العاملين ومتوسط تكلفة السفر للفرد / اليوم = 20 جم ) 526,340 1,579,020 2,105,360 2,105,360 2,105,360 2,105,360
المجموع الكلي 13,586,151 10,362,319 8,421,440 6,316,080 4,210,720 2,105,360
التمويل اللازم للإدارات 10,461,008 9,539,913 8,421,440 6,316,080 4,210,720 2,105,360
التمويل اللازم للمدارس 3,125,144 822,406
نسبة ال25% من المدارس التي سيتم تدريبها علي عداد خطط تحسين الأداء المدرسي في العام الدراسي 2010/2011 هي عبارة عن العدد المحدود من المدارس التي لن
تحصل علي التدريب في العام الدراسي 09/10 بالإضافة إلى بعض المدارس ضعيفة المستوى التي ستحتاج إلى تدريبات تنشيطية *
المدارس التي ستتلقى الدعم لتنفيذ خطط تحسين الأداء المدرسي، وهى المدارس المقرر تقدمها للاعتماد خلال العامين أو الثلاث القادمة **
بما أننا على علم بأن المدارس تحتاج إلى 10 أيام تدريبية، فمن المتوقع أن تجد المدارس طريقة لتحمل تكاليف 5 أيام تدريبية إضافية ***
وهذا يفترض توافر العدد اللازم من الأعضاء داخل النظام وبخاصة في عام الذروة 2011/12 ****
تكاليف التدريب داخل كل تجمع = 25 فرد * 5 أيام * 15 جم =1875جم (625 جم لكل مدرسة لتغطية مصروفات انتقال المتدربين و1250جم للإدارة لتغطية مصروفات أخرى) *****

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق